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借支、报销审批流程

来源:六九路网


现金借支审批流程 附件-1

流程 部门经办人 填写借款单据 部门负责人 NO 财务负责人 NO 总经理 出纳员 工作说明 输出文件 借款 1、经办人按照工作需要规范填写借款单据。 现金借款单、出差计划书。 1、部门负责人审核借款理由的是否充分与必要; 审核后的借款单据 审核 审核 审核 NO 2、财务负责人审核借款金额是否符合借款内容的需求,是否财务规定的开支范围,避免资金浪费与风险。 审批 审批后的借款单据 审批 1、总经理审核批准 付款 付款 1、财务部出纳付款

费用报销审批流程 附件-2

流程 部门经办人 部门负责人 NO 财务负责人 NO 审核 总经理 出纳员 工作说明 输出文件 报销 填制报销单据 1、经办人按照发生的经济事项,整 理发票单据,牢固有序粘贴,规范填写报销单据。 差旅费报销单、出差报告,费用报销单等等。 审核 审核 NO 审批 1、部门负责人审核报销事项及单据的必要、真实性与有效性; 审核后的报销单据 2、财务负责人审核报销金额是否正确,单据是否合法,是否预算规定的开支范围,避免资金浪费与风险。 1、总经理审核批准 审批后的报销单据 审批 付款或 开收据 1、财务部出纳付款或开收据冲帐。 付款

对外付款审批流程 附件-3

流程 付款申请 部门经办人 填制付款申请单 部门负责人 NO 财务负责人 NO 总经理 出纳员 工作说明 1、 经办人按照发生的经济事项及合同约定,整理发票、收据等,牢固输出文件 付款审批单、合同复印件、报告等等。 有序粘贴,规范填写付款审批单。 2、 详细列明收款单位名称、开户行、账号及付款方式 1、部门负责人审核付款事项的必要、 审核 审核 审核后的付款单 审核 NO 审批 真实性与有效性; 2、财务负责人审核付款是否在预算开支范围内,是否达到合同约定付款条件,金额是否正确,单据是否合法,名称及账号是否正确。 1、总经理审核批准 审核后的付款单 审批 付款或 开收据 1、财务部出纳办理付款。 付款

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