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建筑工程基本情况检查表

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附件一: 建筑工程基本情况检查表

深圳市 质监站 第 组

编号:

工程名称 工程地点 建筑面积 结构类型 交楼标准 毛坯房 建设单位 勘察单位 设计单位 监理单位 施工单位 监督单位 工程勘察负责人 工程设计负责人 工程总监 工程项目经理 工程技术负责人 工程进度 职称 职称 职称 职称 职称 检查部位 ㎡ 建筑高度 基础形式 粗装修 资格证 资格证 资格证 资格证 资格证 施工速度 层/天 精装修 监督编号 施工许可证号 / / / 年 月 日 元/m 2m 层/栋 开工时间 工程造价 资质 资质 资质 资质 资质 检查人: 年 月 日

附件二: 建筑工程质量检查评分表

检查评分说明

施工单位质量行为与结构实体质量评价用得分率表示。根据实际检查项目,先计算每大项的应得分和实得分,再计算本次检查的应得分和实得分,最后计算得分率。

结构实体检查项目包括施工技术资料、观感、结构构件实测实量、混凝土强度和钢筋的混凝土保护层厚度检验,作业面和后浇带钢筋工程,模板和支撑六大项。每大项中包含若干子项。一项工程第二次检查时,不再检查前次检查的资料和工程部位。

结构检查时,针对每个子项进行扣分,子项实得分最高为应得分(满分),最低可以为负数。根据每个子项实得分统计每大项的实得分,每大项的实得分若出现负数,按零分考虑。大项或子项若没有检查,该大项或子项的应得分和实得分皆为零。

每个子项的扣分标准一般情况下应按表中规定执行,特殊情况下经检查组全体人员研究后可进行局部调整。对于表中未列出的质量缺陷,可视严重程度参照表中其它缺陷的权重予以扣分。

一个项目的检查人员为4~5人,检查时间为半天~一天,检查数量一般为:钢筋分项,1个检验批;现浇结构分项,2~4个检验批;模板和支撑,1个检验批;实测实量,每项10~30点;混凝土强度回弹2层,每层8个构件,每个构件2个测区;钢筋保护层厚度量测,梁类构件和板类构件各5个;楼板厚度检验,5~10处。

检查所用的工具、仪器为:卷尺、卡尺、钢尺、吊线、2m靠尺、塞尺、小锤、回弹仪、钢筋探测仪等。

结构实体质量评价是在质量合格的基础上进行的。在检查中发现结构实体质量不合格时,本标准的评价系统失效,该项工程须按照国家有关规范的要求进行处理,处理后可参照本标准进行评价。

表一 施工单位质量行为检查表(180分)

工程名称: 序号 1 检查项目 单位资质 扣分标准 不符合要求,扣20分; a.项目管理人员配备不齐,扣5分; b.项目主要管理人员兼职,扣5分; c.岗位责任制不明晰,扣5分; d.岗位责任制不落实,扣5分。 a.现场质量管理制度一般,扣5分; b.现场质量管理制度差,扣10分。 a.工程质量检验制度一般,扣5分; b.工程质量检验制度差,扣10分。 重要工序、部位不在岗,扣15分。 重要工序、部位不在岗,扣10分。 a.质量安全员履职情况一般,扣5分; b.质量安全员履职情况差,扣10分。 不符合要求,扣15分。 应得分 实得分 20 2 项目管理机构 15 3 4 5 6 7 8 9 10 现场质量管理制度 工程质量检验制度 项目经理履职情况 技术负责人履职情况 质量安全员持证及履职情况 设置《工程承包单位信息公示牌》情况 焊工上岗证书 10 10 15 10 10 15 10 20 11 12 13 焊工上岗证缺一本,扣5分。 a.按管理制度审批,但执行过程中有偏差,施工组织设计或专项施扣10分; 不按施工组织设计或施工工方案审批及执行情况 b.审批程序混乱,方案执行,扣20分。 《非承重砌体及饰面工程施工与验收规有关规范、标准的配置范》及《混凝土结构工程施工质量验收规情况 范》缺一项,扣5分。 工程技术标准及施工图不按照工程技术标准及施工图设计文件实设计文件的实施情况 施,扣20分。 质量问题和质量事故处理情况 合 计 a.未及时处理,扣8分; b.整改不合格,扣15分。 10 20 15 180 存在主要问题: 检查人: 年 月 日

表二 技术资料(100分)

工程名称: 序号 检查项目 整体要求 扣分标准 a.污损,扣5分;涂改,扣10分;(扣 ) b.零乱,扣10分;没分类,扣10分;(扣 ) c.未用新版表格,扣10分。(扣 ) a.手续不全,扣1分;未盖设计注册章,扣3分; (扣 ) b.先施工,后办手续,扣5分。(扣 ) a.出厂合格证每缺1份扣1分;(扣 ) b.进场复验报告每缺1份扣2分;(扣 ) c.需复检材料,复检前已隐蔽,一次扣5分;( 扣 ) d.水泥无常规检验报告,缺1份扣1分;(扣 ) e.不合格材料处理手续不清晰,扣5分;(扣 ) f.一、二级抗震等级的框架结构,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。检查进场复验报告,不符合要求扣10分。 (扣 ) a.检验数量不够,少1次扣1分,未注明使用部位,每份扣2分;(扣 ) b.接头缺工艺检验报告,扣10分;(扣 ) c.加倍复验之前隐蔽,扣5分。(扣 ) a.混凝土和砂浆的配合比资料不全,扣1分;(扣 ) b.混凝土和砂浆材料称量、浇筑和间歇时间记录,少一种扣1分;(扣 ) c.养护时间,少一次扣1分;(扣 ) d.无现场塌落度检验记录,扣2分;(扣 ) e.无浇灌令,扣5分。(扣 ) a.砌筑砂浆稠度、分层度、试配抗压强度不符合要求,扣10分;(扣 ) b.使用脱水硬化的石灰膏,扣10分;(扣 ) a.抗压试件数量不够,少1组扣2分;(扣 ) b.抗渗试件数量不够,少1次扣1分;(扣 ) c.试件试验龄期超30天,每2组扣1分;超40天,每组扣1分;(扣 ) d.强度标准差超5.5,扣2分;(扣 ) e.试件强度不合格,检测合格,扣2分;(扣 ) f.无同条件养护试件,扣5分;(扣 ) g.同条件养护试件没有按等效养护龄期试验,扣3分;(扣 ) h.同条件养护试件没有与标准养护试件分开评定,扣5分;(扣 ) i.试件制作日期与浇灌记录不符,扣10分;(扣 ) j.试件离散过大,无代表值,无相应处理措施,扣2分。(扣 ) 应得分 10 实得分 1 2 设计变更文件 5 3 原材料出厂合格证 和进场复验报告 10 4 钢筋接头的 试验报告 10 5 混凝土和砂浆的 施工记录 5 6 砌筑砂浆试配报告单 10 7 混凝土和砂浆试件的性能试验报告 10

序检查项目 号 预应力筋用锚具、连接器8 a.出厂合格证少1份扣1分;(扣 ) 5 扣分标准 应得分 实得分 的合格证和出厂检验报告 b.检验报告少1份扣1分。(扣 ) 预应力筋安装、张拉及灌a.安装检验记录少1份扣1分;(扣 ) b.张拉检验记录少1份扣1分;(扣 ) c.灌浆检验记录少1份扣1分;(扣 ) d.记录填写不全,扣1分。(扣 ) a.记录不全,没签字,每份扣1分;(扣 ) b.填写不准确,有作假嫌疑,扣5分;(扣 ) c.资料零乱,没有统计,扣2分;(扣 ) d.未按检验批验收,扣3分。(扣 ) e.检验批用表使用错误,扣5分。(扣 ) 9 5 浆记录 检验批、分项、分部 10 工程验收记录 10 1 结构实体检验记录 a.无检验方案,扣2分;(扣 ) b.数量不够,扣2分;(扣 ) c.无见证检验,扣1分;(扣 ) d.检验结果没有准确结论,扣1分;(扣 ) e.没有检验,扣10分。(扣 ) a.质量缺陷无处理方案,扣10分;方案未审批,扣5分;(扣 ) b.处理无记录,扣5分;(扣 ) c.处理后无验收,扣5分。(扣 ) 合 计 10 质量缺陷、事故处理方案12 和验收记录 10 100 存在主要问题: 检查人: 年 月 日

表三 实物观感(110分)

工程名称: 检查部位: 层 序号 1 检查项目 露筋 扣分标准 a.纵向受力钢筋,每处扣2分;(扣 ) b.其他部位钢筋,每处扣1分。(扣 ) a.少量,轻微,扣2分;(扣 ) b.处数较多,扣5分;(扣 ) c.较普遍,扣10分。(扣 ) a.构件主要受力部位,一般每处扣1分,大孔洞最多扣10分;(扣 ) b.其它部位,每2处扣1分。(扣 ) a.构件主要受力部位,每处扣2分;(扣 ) b.其它部位,每4处扣1分。(扣 ) a.构件主要受力部位,每处扣2分;(扣 ) b.其它部位,每0.04㎡扣1分。(扣 ) a.影响结构性能或使用功能的裂缝,扣10分;(扣 ) b.不影响结构性能或使用功能的裂缝,每3条扣1分。(扣 ) a.影响结构传力性能的缺陷,扣10分;(扣 ) b.不影响结构传力性能的缺陷,每2处扣1分。(扣 ) a.清水混凝土构件,每2处扣1分;(扣 ) b.普通混凝土构件,每3处扣1分。(扣 ) a.清水混凝土构件,每1㎡扣1分;(扣 ) b.普通混凝土构件,每2㎡扣1分。(扣 ) a.未凿毛,未清除浮浆,每处扣1分;(扣 ) b.有杂质,未清除,每处扣1分。(扣 ) a.表面平整度差,扣2分;(扣 ) b.砂浆局部不饱满,扣2分;(扣 ) c. 个别地方有通缝,扣3分。(扣 ) a.梁板与顶砖交界有缝,每处扣2分;(扣 ) b.梁板直接与顶砖接触、无浆,扣2分;(扣 ) c.顶砖排列无序、斜度不一,扣2分。(扣 ) a.构造柱、圈梁不符合规范要求,扣10分;(扣 ) b.厨厕间墙根无200mm高素砼,扣10分;(扣 ) c.洞口构造不符合图纸或规范要求,扣10分;(扣 ) d.拉结筋长度、数量不够,扣5分;拉结筋无可靠锚固,扣5分;(扣 ) e.纵横墙咬槎不规范,扣5分;(扣 ) f.砌体与砼连接处未加钢丝网,扣2分; (扣 ) g.纵横墙无咬槎,扣2分;(扣 ) h.预埋管、线、箱处洞槽不规范,扣2分;(扣 ) i.施工洞口留置不规范,扣2分。(扣 ) 合 计 应得分 实得分 10 2 蜂窝 10 3 孔洞 10 4 5 6 夹渣 疏松 裂缝 5 5 10 7 8 9 10 连接部位缺陷 外形缺陷 外表缺陷 施工缝处理 10 5 5 5 11 砌体表面质量 5 12 顶砖质量 5 13 砌筑构造质量 25 110 实物观感总体评价 (好的方面及存在的主要问题)

检查人: 年 月 日

表四 实测实量(60分)

工程名称: 检查部位: 层 序号 1 检查项目 构件尺寸 a.第1项测10点,其余每项各测30点; 2 垂直度 b.实测点中,超过允许偏差的点数少于20%时,每点扣2分;超过20%时,该项为零分。 3 表面平整度 25 25 扣分标准 应得分 实得分 10 合 计 存在主要问题: 60

检查人: 年 月 日

表五 结构检验(40分)

工程名称: 检查部位: 层 序号 检查项目 扣分标准 回弹2层,每层8个构件,各2个测区: a.检测结果评定达不到设计强度90%,扣15分,并委1 回弹法测混凝土强度 托有资质单位出具正式报告;(扣 ) b.检测结果经统计标准差超过4.5,扣4分。 (扣 ) 梁类构件和板类构件各5个: a. 全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于80%,钢筋保护层厚度的检验结果不合格,扣10分; (扣 ) b.全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不2 钢筋保护层厚度 小于80%,再抽取相同数量的构件进行检验。若按两次抽样总和计算的合格点率仍小于90%时,钢筋保护层厚度的检验结果不合格,扣10分; (扣 ) c.每次抽样检验结果中不合格点的最大偏 差超过允许偏差的1.5倍,扣5分。 (扣 ) a.不合格点少于20%,每点扣2分;(扣 ) b.检测结果有20%以上的点不合格,加倍检测。若仍有20%以上的点不合格,扣10分,并委托有资质单位3 楼板厚度 出具正式报告;(扣 ) c.检测结果有80%以上的点合格,但超过允许偏差的部分点检测值超过1.5倍允许偏差,扣10分,并提交设计单位复核处理。(扣 ) a.试块外观质量差,扣2分;(扣 ) 4 混凝土试块检查 b.没有标准养护,扣3分;(扣 ) c.同条件养护试块,没有做到真正的同条件养护,扣5分。(扣 ) 合 计 30 5 10 10 15 应得分 实得分 存在主要问题:

检查人: 年 月 日

表六 钢筋工程(60分)

工程名称: 检查部位: 层 序号 检查项目 受力钢筋品种、级1 别、规格和数量 扣分标准 a.当钢筋的品种、级别或规格需作变更时,未办理设计变更文件,扣10分;(扣 ) b.钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量不符合设计要求,扣10分。(扣 ) a.有弯曲,扣2分;(扣 ) b.有油污,扣2分;(扣 ) c.有损伤,扣2分;(扣 ) d.有裂纹,扣2分;(扣 ) e.有老锈,扣2分;(扣 ) a.弯钩角度不对,扣2分;(扣 ) b.弯钩直段长度不够,扣2分;(扣 ) c.箍筋形状不规范,扣2分;(扣 ) d.尺寸偏差超规范,扣2分。(扣 ) a.连接接头外观质量差,扣2分,并要求检验;(扣 ) b.接头位置不对,每处扣1分,并要求复查和整改;(扣 ) c.搭接长度不够,每个接头扣1分,并要求复查和整改;(扣 ) d.接头面积百分率超规范,每处扣1分,并要求复查和整改;(扣 ) e.接头处箍筋加密不符合规范要求,每处扣1分,并要求复查和整改。(扣 ) a.钢筋骨架尺寸超过允许偏差,每2处扣1分;(扣 ) b.钢筋间距、排距超允许偏差,每3处扣1分;(扣 ) c.正在安装的钢筋,排距零乱,扣10分;(扣 ) d.墙、柱根部,钢筋位置偏出墙、柱边线,每处扣5分,保护层超过设计值2cm,每处扣2分,超过3cm,每处扣5分;(扣 ) e.漏绑点超过10%,扣2分;超过20%,扣10分; f.洞口加固不规范,每2处扣1分;(扣 ) g.梁、柱核心区箍筋少漏、不均匀,每处扣1分;(扣 ) h.锚固长度不够,每处扣1分;(扣 ) i.错放、漏放钢筋,每处扣5分。(扣 ) a.垫块厚度不符合要求,扣3分;(扣 ) b.垫块间距不符合要求,扣3分;(扣 ) c.马凳高度不足,间距大,扣4分。(扣 ) 合 计 应得分 实得分 10 2 钢筋原材 5 3 钢筋加工 5 4 钢筋连接 10 5 钢筋安装 20 钢筋保护层垫块、 6 马凳 10 60 钢筋工程质量评价 (好的方面及存在的主要问题) 检查人: 年 月 日

表七 模板工程(50分)

工程名称: 检查部位: 层 序号 检查项目 扣分标准 a.模板起皮、翘曲、分层、掉角,量大面广,扣20分;少量,扣5分;(扣 ) b.支撑弯曲、损伤,连接件失效,每处扣1分;1 材料外观质量 (扣 ) c.模板表面没有清除干净,量大,扣5分;少量,扣2分;(扣 ) d.模板没有涂刷隔离剂,扣3分。(扣 ) a.拼接不平整,扣5分;(扣 ) b.拼缝过大,扣5分;(扣 ) 2 安装 c.模板内有杂物或积水,扣5分;(扣 ) d.预留洞、预埋件遗漏或位置不准,扣2分;(扣 ) a.拆除顺序不对,扣5分;(扣 ) b.拆除时间太早,扣5分;(扣 ) c.拆除后堆积在楼面,扣3分;(扣 ) 3 拆除 d.拆除后的模板无清理保养,扣2分;(扣 ) e.后浇带单元拆模后无支撑,扣10分;(扣 ) f.后浇带单元拆模后支撑不足,稳定性差,扣5分。(扣 ) 合 计 50 20 10 20 应得分 实得分 模板支撑质量评价(好的方面及存在的主要问题): 检查人: 年 月 日

表八 评分统计

工程名称:

检查项目 应得分 实得分 得分率 质 量 行 为 技 术 资 料 实 物 观 感 实 测 实 量 结 构 检 验 钢 筋 工 程 模 板 工 程 综合评分(合计) 综合评价:

检查小组签名: 年 月 日

附件三(A) 小组检查工程质量情况汇总表 第 组 工程名称 施工单位 检查评分 工程总体质量评价(好的方面和存在的主要问题) 附件三(B) 小组检查工程质量评分统计表 第 组

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 平 均 工程名称 检查项目评分(得分率) 质保体系 技术资料 实物观感 实测实量 结构检查 钢筋工程 模板工程 综合评分 附件三(C) 小组检查工程质量评分排序表 第 组

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 工程名称 建设单位 施工单位 项目经理 监理单位 项目总监 结构质量结构质量 综合评分 排名 附件四:

项目监理机构专项质量检查表

表一 监理单位名称 工程名称 监 理 组 织 机 构 名 称 总监理工程师 驻工地总监代表 姓 名 土建监理 给排水监理 电气监理 通风空调监理 资质等级 层/栋 形象进度 资 质 证 号 国监资证号 国监资证号 国监资证号 国监资证号 国监资证号 国监资证号 国监资证号 国监资证号 国监资证号 国监资证号 总监: 年 月 日

项目监理机构专项质量检查表

监理单位:

工程名称: 表二

序号 检查项目 无监理合同,扣2分;合同不符合法律法规,扣1分 1 无监理规划,扣2分;规划不符合规范要求,扣1分 无监理实施细则,扣2分;细则不符合规范要求,扣1分 总监、总监代表资质不符合规定,有一人扣2分 2 专业监理工程师资质不符合规定,有一人扣1分 项目监理机构人员配备不齐全,缺一人扣0.5分 3 现场监理人员缺位,少一人扣1分 总监变更不及时备案,扣2分 图纸会审手续不全,一项扣0.5分 4 未认真审批施工组织设计和专项施工方案,一项扣1分 工地无例会记录,扣5分 例会记录有缺失,扣2分 5 总监或总监代表不参加工程例会,缺一次扣1分 监理工程师通知、指令滞后,一次扣0.5分 无监理通知整改检查回复单,缺一份扣0.5分 进场材料、设备无监理签认,一份扣0.5分 6 材料、试件无见证送检,一份扣0.5分 不合格材料、设备退货未办手续,一次扣2分 检验批隐蔽验收记录签字滞后,一次扣0.5分 7 监理工程师签署隐蔽验收文件后仍存在明显质量问题,一次扣2分 监理工程师未签署隐蔽验收记录的,施工单位自行进行下道工序施工,监理工程师未采取有效措施制止,一次扣1分 现场应备基本施工验收规范,缺一种扣0.5分 监理现场检测设备靠尺、回弹仪、悬锤,缺一种扣1分 8 监理抽检实测记录,记录不全扣1分;无记录扣2分 检查时总监不在现场,扣2分 8 16 8 10 4 6 4 6 应得分(100) 应扣分 实得分 序号 检查项目 无旁站监理方案,扣2分 应得分(100) 应扣分 实得分 4 9 旁站监理记录,缺一次扣0.1分 记录不详,累计二次扣0.1分 监理日记,缺日记,累计两天扣0.1分;记录不详,累计四天10 扣0.1分 监理月报、专题报告,缺一份扣0.2分 对明显的质量问题,不及时发整改通知或停工令,有一项扣5分 处理质量问题没有方案,不纠正,一次扣1分 11 处理质量问题没有记录,一次扣1分 对发现的质量安全隐患及违法行为不能有效制止的,不及时上报主管部门或监督机构,一次扣3分 对质量问题整改结果不复查,一次扣3分 分项工程验收未及时签字,一份扣1分 12 分部工程验收未及时签字,一份扣2分 假冒总监签字,一次扣2分 13 未对分包单位的资质进行核查,一次扣2分 总 分 综合评实得分 监理专项检查得分率A = = 应得分 受检工程结构检查得分率B = 4 18 6 6 100 定 项目监理机构综合评分C = A×60% + B×40% = 存在主要问题: (单位公章)

总监签名: 年 月 日

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