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冬季冬季“八防”工作专项检查表

来源:六九路网
冬季“八防”工作专项检查表(油气场站、单井管理)

编码:QHMX/JL-05-010

受检单位 检查人员 检查依据 马仙采油厂冬季“八防”专项检查实施方案 存在问题及整改情况 序号 检查内容 厂内油、气、水生产设备,压力容器存在问题 整改措施 整改负责人 整改期限 验证情况 验收人/验收日期 受检单位负责人 陪同人员 检查时间 1 液位、温度、压力监测仪表防冻保温工作及措施。 2 3 4 原油单井罐加温制度及执行情况。 在用设备是否及时更换适于冬季的柴油、机油、防冻液等。 冬季防冻解堵应急措施、演练、物资储备情况。 检查现场电气设施是否防爆,对临时 5 用电线路、油气场站和作业现场用电设备设施的管理情况。 6 各类阀门、管线有无泄露、有无冻堵现象。 井场使用的电热带供电安全,线路无 7 接头,采用防爆耐高温、防水插座和插头,配备专用漏电保护器。 8 9 卸油罐、单井罐表面有无油品是否采取防滑措施。 设备停用、检修、运行标识准确。 查现场整洁畅通无积水;已明显地识 10 别易引起绊倒、滑倒和跌倒的物体;扶梯干净无污物;应急通道畅通无阻 等。 11 12 13 14 检查照明灯具防爆性能,状态保持良好。 化学品保管、使用、储存规范、记录准确。 查各岗位巡检记录及问题处理及分析情况 查冬季应急抢险物资的准备情况 禁止进入标识,手伤害点的预防标 15 识,易引起绊倒的黄色警示线,化学品危险标识,防烫伤标识,现场作业警示标识是否齐全。 16 17 18 查上锁挂牌、个人防护装备、作业许可证,人员监护措施的落实情况。 查各单位冬季防冻保温自查问题整改落实情况。 查清洁生产措施落实情况。

冬季“八防”工作专项检查表(井控、应急)

编码:QHMX/JL-05-010

受检单位 检查人员 检查依据 马仙采油厂冬季“八防”专项检查实施方案 存在问题及整改情况 序号 检查内容 钻修井作业队伍是否严格执行钻井、存在问题 整改措施 整改负责人 整改期限 验证情况 验收人/验收日期 受检单位负责人 陪同人员 检查时间 1 井下井控实施细则以及井控管理制度规定,是否制定并落实相应的防冻、防滑击措施。 各种防喷器、放喷与节流管汇、阀门、管线和液面报警器的保温防冻保护, 2 重晶石、重泥浆应按照规定储备充足,袋装重晶石应做好防湿防潮保护。 严格按规定进行防喷演习,有针对性 3 地开展井控培训教育,强化井控应急演练,提高员工的井控应急能力。 4 各类设备设施油、水、气路和本体的防冻、防堵保护 钻井、井下作业队要及时清理各二层 5 台、钻台面、机房及泵房、循环罐面、梯子踏板、走道等工作面上的积水、积雪和冰霜,防止滑倒、跌伤。 6 7 8 防物体打击、交通安全制度落实情况及防范措施制定情况。 设备防冻保温工作自查开展情况,查措施及落实情况。 油品管理是否满足防火防爆要求 9 查可燃气体、有毒有害气体检测仪监测、完好情况。 是否建立应急组织、是否编写应急预案,并发放到生产班组,是否开展应急演练(有演练方案、有评估、有总结)是否有应急物资储备,查台帐、查实物,是否对应急物资定期进行检查。 10 11 12 消防设施配置齐全满足现场需要。 查自用气管线的防冻保温措施、生活区防火防爆防、防中毒措施落实。

冬季“八防”工作专项检查表(消防交通)

编码:QHMX/JL-05-010

受检单位 检查人员 检查依据 马仙采油厂冬季“八防”专项检查实施方案 存在问题及整改情况 序号 检查内容 消防泵、消防系统正常情况,是否存存在问题 整改措施 整改负责人 整改期限 验证情况 验收人/验收日期 受检单位负责人 陪同人员 检查时间 1 在埋压、圈占、遮挡消火栓或者占压防火间距; 2 3 4 5 6 消防器材帐卡物相符、现场保障有效及配备齐全完好。 柴油、汽油、天然气及甲醇储存符合规定要求。 查易燃易爆场所动火作业审批管理。 现场电源线路有无私拉乱接现象 查是否存在使用轻质油擦洗设备、地面。 查吊车、洗井车、巡井车、指挥车出 7 车前识别道路风险情况,有无防控措施。 查驾驶人员和乘车人员安全带的使 8 用情况、疲劳驾驶、超速、超载等违章管理情况。 9 10 11 查交通安全教育、培训情况。 查恶劣天气、冬季冰雪道路应急措施的落实情况。 查车辆检查、检测制度落实情况。 员工宿舍使用电热器取暖的防火、防12 触电措施,严禁用电热器直接烘烤衣物 查各食堂消防管理情况,查食堂操作 13 间,锅炉房(加热间)等密闭环境中,有无可燃气体、有毒有害气体泄漏、报警装置是否正常。 14 15 查食堂服务人员工作服、口罩、健康证管理、餐具消毒、卫生情况。 查库房消防、电气管理情况

冬季“八防”工作专项检查表(敦煌地区)

编码:QHMX/JL-05-010

受检单位 检查人员 检查依据 马仙采油厂冬季“八防”专项检查实施方案 存在问题及整改情况 序号 检查内容 查锅炉房燃气管理有无泄露、燃气报警装置是否正常。 岗位巡检是否按期检查,记录是否准确。 查室外管线保温是否按要求落实。查化学品储存情况; 灭火器定期检查,压力指示在绿色区存在问题 整改措施 整改负责人 整改期限 验证情况 验收人/验收日期 受检单位负责人 陪同人员 检查时间 1 2 3 4 域,消防设施是否齐全有效、是否定期检查,记录是否准确 办公区域整洁畅通无积水;已明显地 5 识别易引起绊倒、滑倒和跌倒的物体;楼梯扶栏干净无污物;应急通道畅通无阻等。 6 是否定期检查应急照明和普通照明灯具,状态保持良好。 作业环境整洁,物品堆放合理,不 7 堆放杂物;桌面资料摆放整齐,地面干净无污损,无废弃物; 8 9 10 各种设备、物品摆放合理、整齐、有序;办公资料、文件、物品入柜等。 查库房消防、电气管理情况 查办公室拖线板上墙,无拖线板接拖线板现象;发热电器元件(电脑显示 器)的散热部分未被物品包裹;桌面资料摆放整齐,地面干净无污损,无废弃物; 查吊顶板无缺损,潮湿水迹;通风11 口,喷淋头,消防探头无松动损坏现象; 12 13 环境整洁,物品堆放合理,不堆放杂物; 查长途车车辆是否执行派车制度、归厂检验制度是否落实。

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